Informações do empenho
Número do empenho: 04010105
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 7.272,32
Fornecedor: IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE
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