Informações do empenho
Número do empenho: 20010026
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 3.925,93
Fornecedor: IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unid. orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
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